为验证质量管理体系运行的符合性和有效性,及时发现检验工作中存在的问题,进一步完善和提高管理体系的运行质量, 根据中心2014年度内部审核实施计划的安排,10月14日,省盐化工质检中心组织人员开展了管理体系内部审核活动。

活动中,由中心副主任兼质量负责人王微芝担任组长的内审组依据《检测和校准实验室认可准则》、《实验室资质认定评审准则》以及《质量手册》、《程序文件》,与其余4名内审员组成内审小组,依据《内部管理体系审核检查表》,结合体系文件25个要素,分别对中心技术部、业务质量部和综合部进行了深入细致的审核。本次内审,共发现12个不符合项,从不符合项准则要求分析,主要是体系性不符合3项、实施性不符合8项、效果性不符合1项;大部分不符合是由于没有严格按体系要求开展工作造成的。

通过内审进一步验证了中心开展检测工作符合实验室评审准则的要求。内审组认为,在内审员的不懈努力下,全所的内审质量和水平正逐步提高,对进一步提升体系运行质量起到了有力的推动作用,同时强调了管理体系活动的全员参与及管理制度和体系有机结合的重要性,要求全体员工不断加强学习,严格按照准则和管理体系文件的要求开展检测工作。对审核组提出的12个不符合项,相关部门负责人表示,将认真总结,积极整改,通过跟踪验证,不断完善,使部门管理工作迈上新台阶。
管理体系内部审核工作是中心体系运行当中极为重要的质量活动,对提升中心各项工作水平必将起到积极的促进作用。今后,中心将继续结合基础能力建设和检测机构分类监管工作,积极改进,不断加大对质量管理体系运行的检查和考核力度,及时发现并解决质量管理体系运行过程中出现的一系列问题,不断提高质量管理体系的运行质量,真正提升中心的管理内涵,更好地服务我们的客户,并使之满意,促进中心的建设工作。