为验证我中心体系运行是否持续符合CNAS-CL01:2018《检测和校准实验室能力认可准则》、CNAS-CL01-A002:2020《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》、RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》及行业资质认定和中心管理体系文件的要求,根据制定的内部审核计划,结合检测工作实际,由业务质量室组织开展了2022年内部审核工作。

通过现场核查、交流座谈等方式对中心所有领域、部门(室)、活动所涉及的通用要求、结构要求、资源要求、过程要求、管理体系等5个方面内容进行了全面审核。总体上,一年来中心体系运行正常、有效。全体人员能够充分理解和掌握质量手册的内容实质,能够严格按照中心制定的42个控制程序开展各项检验工作。针对内审中发现的不符合问题,被审核部门按照内审组反馈的意见,逐项梳理分析查找不符合发生的原因,将着手制定整改方案,限期予以整改落实,确保内审工作取得实效。在今后工作中,为有效避免工作中存在的潜在隐患,要求全体职工结合自身岗位职责,对照认可准则、评审准则、管理体系文件要求,重点学习掌握自身岗位职责,规范、严谨开展实验室的各项检测活动,保证中心管理体系的科学性、适用性、有效性,为稳步提升质量管理水平奠定坚实基础。