为保证中心质量管理体系运行的有效性、持续性,确保检验检测结果的准确性、科学性,盐化工中心根据2023年内审计划,于9月12日至13日由业务质量室组织开展了本年度内部管理体系审核工作。

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本次内审是在实验室认可准则、资质认定评审要求以及行业资质认定要求、中心体系文件、相关检测标准和技术规范的基础上,将《检验检测机构资质认定评审准则》(2023版)要求纳入审核依据的一次全面管理体系内部审核活动。通过现场核查、交流座谈,着重检查了检测技术人员能力确认、评价、授权,供应商服务商效果性再评价,场所设施环境条件控制,实验室认可、资质认定标识以及检验检测专用印章规范性使用情况等内容。通过内审,发现我中心管理体系运行情况良好,全体人员能够充分理解和掌握管理体系的内容实质。针对内审中发现的不符合问题,被审核部门按照内审组反馈的意见,逐项梳理分析原因,制定整改方案,限期予以整改落实,确保内审工作取得实效。

在今后的工作中,为有效避免风险隐患,要求全体干部职工结合自身岗位职责,严格对照实验室认可准则、资质认定评审准则以及管理体系文件要求,规范严谨开展各项实验室活动,确保管理体系持续有效运行。